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宣威市凤凰街道社区卫生服务中心
2025年预算公开目录
第一部分 宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
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2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务,使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健等十四项国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治,开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等,提供转诊服务。此外,还受市级人民政府行政部门委托,承担辖区内公共卫生管理职能,负责对村卫生室的业务管理和技术指导。
(二)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:内科、外科、中医科、妇产科、检验科、放射科、超声科、预检分诊、收费处、护理部、公共卫生部、疫苗接种室。
本单位为宣威市卫生健康局二级单位,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、为辖区内居民提供优质医疗服务;
2、为当地居民提供基本公共卫生服务和重大公共卫生服务;
3、为辖区内居民提供家庭医生服务和健康扶贫服务等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有8人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助7人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1361.42万元,其中:一般公共预算收入52.01万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入1309.41万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比,增加304.66万元,增长28.83%,主要原因分析:2025年事业收入加入预算编制,人员增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入52.01万元,其中:本年收入52.01万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款52.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比,增加4.07万元,上升8.49%,主要原因分析:基层医疗机构人员经费及医疗机构人员补助较上年均略有增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1361.42万元。财政拨款安排支出 52.01万元,其中:基本支出46.61万元,与上年对比,增加4.07万元,上升9.57%,主要原因分析:基层医疗机构人员经费及医疗机构人员补助较上年均略有增加;项目支出5.40万元,与上年对比无变化,主要原因分析:上年未产生项目预算支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2100302乡镇卫生院46.61万元,主要用于卫生院在职人员工资福利支出。
2100399其他基层医疗卫生机构支出5.40万元,主要用于乡村医生生活补助支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出46.61万元(其中:基本支出46.61万元,项目支出0万元)
30101基本工资46.61万元(其中:基本支出46.61万元,项目支出0万元)
2、对个人和家庭的补助5.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.40万元)
30305生活补助5.40万元,(其中:基本支出0万元,项目支出5.40万元)
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出52.01万元,增加4.07万元,上升8.49%,主要原因分析:基层医疗机构人员经费及医疗机构人员补助较上年均略有增加。
(四)政府性基金预算支出情况
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心无政府性基金预算支出。
(五)国有资本经营预算支出情况
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心无国有资本经营预算支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,宣威市凤凰街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化。预算支出0万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年对比无变化。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0万元,与上年对比,无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年对比,无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比,无变化;公务用车运行维护费0万元,与上年对比,无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年无重点项目预算绩效目标。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出:用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;
8.项目支出:用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的本级项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。
9.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。
11.预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
宣威市凤凰街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化。主要原因分析是我单位是非参公管理事业单位。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,宣威市凤凰街道社区卫生服务中心资产总额449.23万元(净值341.93万元),其中,流动资产312.05万元,固定资产316.54万元、净值137.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产10.00万元、净值0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加29.03万元,主要是流动资产增加7.98万元,非流动资产增加21.05万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
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一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
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(附件:宣威市凤凰街道社区卫生服务中心
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